- Topics: Actief | Onbeantwoord
Pagina's: 1
#1 2018-11-26 19:56:25
- LéoKrak
- Gebruikers
- Geregistreerd: 2018-11-26
- Posts: 1
Réconciliation inter-compagnies
Bonjour, j'ai une question à vous poser : je ne saisis pas la logique derrière ceci :
Pour vous remettre dans le bain, une compagnie parente (A) a vendu de l'inventaire à une compagnie subsidiaire (B) Seulement, le montant de la vente enregistré par Co. (A) est de 97 millions d'euros, tandis que (B) n'a enregistré que 93 millions. De toute évidence, la dernière livraison et vente de (A) à (B) à la fin de l'année n'a pas été enregistrée par (B).
NB : taux d'impôt : 34%
Voici les entrées :
Débit : Coût de revient : 4 millions
Débit: impôt différé : 1,36millions
Crédit : trade payable : 4millions
Crédit: impôt différé sur les revenus 1,36millions
ensuite
Débit : inventaire en transit 4 millions
Débit : impôt différé sur charge
Crédit : coût de revient 4 millions
Crédit : impôt différé 1,36millions
quelqu'un peut m'expliquer la logique derrière ceci ?
Bonne soirée à vous amis comptables !
Laatst bewerkt door LéoKrak (2018-11-26 19:57:53)
Offline
#2 2018-11-27 09:35:59
- Jojo
- Gebruikers
- Van: Brabant wallon
- Geregistreerd: 2004-01-16
- Posts: 11,118
Re: Réconciliation inter-compagnies
Euh ...
D'où tenez-vous cette présentation ?
Comptabilité française ? Comptabilité saharienne ?
Offline
Pagina's: 1