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#1 2011-01-09 17:12:46
- Koyings
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Re: Déclaration TVA érronnée
Bonjour à tous,
Durant le mois de septembre 2010, j'ai entré deux déclaration TVA ( pour 2 entreprises ) sur base de deux balances inversées ( manque d'inatention de ma part : les 2 entreprises portent presque la même dénomination ) , je vous fait un petit schéma de la situation ci dessous:
Société A : balance 10.000,00
Société B : balance 9.000,00
Lors de l'établissement de la déclaration de la TVA à verser à l'état , je déclare pour :
Société A : 9.000,00
Société B : 10.000,00
Lors du paiement de la TVA à l'état, les deux montants réellement dûs sont payés :
Société A paye 10.000,00
Société B paye 9.000,00
J'ai reçu il y a quelques jours , un courrier de l'administration TVA mentionnant un boni de 1.000,00 pour la société A et un mali de 1.000,00, sur lequel des intérêts de retard ont été calculés, pour la société B.
Comment puis je régulariser cette inversion ? en sachant que je me retrouve aussi face à un souci de réconciliation du Chiffre d'affaire des 2 sociétés ...
info supplémentaires : La centralisation TVA du mois de Décembre a été déjà effectuée, mais la déclaration pas encore introduite ...
Je vous remercie d'avance,
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#2 2011-01-09 21:26:43
- Jojo
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Re: Déclaration TVA érronnée
Ce n'est pourtant pas trop compliqué à gérer !
Réel 3e tr + réel 4e tr - déclaré 3e tr = à déclarer 4e tr !!!
Vous dédommagez la société pénalisée.
Offline
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