- Topics: Actief | Onbeantwoord
Pagina's: 1
Warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /home/comptable/forum/include/parser.php on line 764
Warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /home/comptable/forum/include/parser.php on line 837
#1 Re: Comptabilité générale » Comptabilisation Facture reçu en décembre - Paiement Janvier » 2019-02-08 17:23:25
#2 Re: Comptabilité générale » Comptabilisation Facture reçu en décembre - Paiement Janvier » 2019-02-08 16:58:12
Un grand merci Rafik.bad pour cette explication très clair.
#3 Re: Comptabilité générale » Comptabilisation Facture reçu en décembre - Paiement Janvier » 2019-02-08 16:01:57
En ISOC.
Non, c'est pour ma comptabilité société et pour avoir une meilleure compréhension de la comptabilité.
#4 Comptabilité générale » Comptabilisation Facture reçu en décembre - Paiement Janvier » 2019-02-08 14:14:10
- barca23
- Reacties: 9
Bonjour,
J'ai reçu une facture de mon leasing en date du 01.12.2018.
Elle concerne la location du véhicule entre le 30.12.2018 jusqu'au 29.09.2019 donc à cheval entre 2 exercices.
Le paiement via domicilation s'effectue le 02.01.2019.
Pour le moment, j'ai entrer la facture dans le journal d'achat?
610... Location véhicule
411... TVA
à 44... Fournisseur
Quel est la manière correcte pour effectuer le calcul du prorata Temporis? et quel compte dois je utiliser pour transfer la charge dans l'exercice suivant?
Merci
#5 Re: Comptabilité bancaire » Journal Carte de crédit » 2019-02-07 13:50:07
Merci Matthaues.
J'attends le prochain relevé pour tester une de tes propositions.
#6 Comptabilité bancaire » Journal Carte de crédit » 2019-01-31 16:21:57
- barca23
- Reacties: 2
Bonjour,
J'utilise le logiciel ODOO pour effectuer ma comptabilité et j'essaye de voir comment encoder mes relevés de carte de crédit.
J'ai essayé pas mal de solution mais aucune ne fonctionne à 100%.
Mon dernier essai est de créer 1 journal Financier pour ma carte de crédit.
J'y encode mon relevé Visa détaillés avec tout les montants.
Ensuite je fais le lettrage sur les comptes de charges ou fournisseur mais au final le relevé de ce journal est négatif.
Dans mon journal Banque, je vais aussi avoir le relevé VISA( montant total).
Comment faire pour encoder le relevé VISA sans devoir toujours passer par un écriture dans le journal Achat? Comment faire pour ne pas avoir un montant négatif dans mon Journal VISA?
Merci d'avance,
Pelaez Lopez Philippe
#7 Re: Comptabilité générale » Renting financier » 2019-01-28 19:03:18
Merci CCaldin et RDACPT pour la correction et vos réponses correspondent totalement à ma question.
J'avais rajouté les 75% de déduction pour donner plus d'information mais cela embrouille finalement plus qu'autre chose.
Warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /home/comptable/forum/include/parser.php on line 837
Warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /home/comptable/forum/include/parser.php on line 837
#9 Comptabilité générale » Renting financier » 2019-01-28 15:05:41
- barca23
- Reacties: 6
#10 Re: Comptabilité générale » Ecriture Relevé carte de crédit » 2018-12-14 15:27:14
Merci Jojo,
Est-ce que vous pouvez conseiller un livre de comptabilité oú on montre des exemples d'écritures comme les relevés VISA, le calcul des DNA, la première ecriture OD pour ouvrir l'année?
Merci,
Philippe
Warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /home/comptable/forum/include/parser.php on line 764
Warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /home/comptable/forum/include/parser.php on line 837
#12 Comptabilité générale » Ecriture Relevé carte de crédit » 2018-12-13 18:46:44
- barca23
- Reacties: 5
Bonjour,
Je suis en train de me refamiliariser avec la comptabilité et je suis perdu avec l'écriture nécessaire pour un relevé de carte de crédit.
J'utilise le soft ODOO pour la partie comptable et je me perds dans la config nécessaire.
J'ai un journal banque qui va recevoir le relevé de banque avec le montant total de la visa.
Je vais ensuite utiliser le Journal Achat pour les gros achats et le journal OD pour les restaurants, tickets parking.
Est-ce que je peux réconcilier directement avec mon compte 55000 banque ou dois je passer par un journal banque spécial VISA?
J'ai lu beaucoup de choses sur le forum mais je m'y suis perdu.
Merci,
Pagina's: 1