LBRP 2018

#1 Re : Impôts des Sociétés » facture proforma » 2009-01-10 13:40:18

non la facture a été comptabilisé en charge.

Si je ne veux pas tenir compte de ce document en charge pour l'année 2008 via quel compte puis je le corriger.

Merci

#3 Re : Comptabilité générale » interet sur compte courrant + calcul » 2009-01-08 21:33:58

Pour la premiere question je ne comprends pas ce calcul

120 x i x 1/12e pourquoi 1/12e ???

Pour le calcul des 2 methodes je suppose que le controleur optera toujours pour la methode la plus avantageuse pour le fisc. Alors pourquoi cette methode de tofqe ?

Merci

#4 Re : Comptabilité générale » interet sur compte courrant + calcul » 2009-01-08 20:44:44

1) pourquoi 120 x i x 1/12e   et non 9/12

2) suivant la methode de Jojo

100    10%    0,083    0,83
120    10%    0,083    1,00
150    10%    0,750    11,25
-50    10%    0,083    -0,42
           
            12,67

suivant la methode de tofqe

    100+ (50)=50/2*10%=  2,5

Est normal d'avoir une si grande difference entre les 2 calculs


Merci

#5 Re : Impôts des Sociétés » facture proforma » 2009-01-08 20:31:36

facture original : 2/1/2009  Facture reçu mais pas encore encodé. 

Facture proforma date 30/12/2008

Quel est l'importance des dates entre les 2 documents


Merci

#6 Re : Impôts des Sociétés » facture proforma » 2009-01-08 14:05:22

Bonjour,

Une facture proforma a été comptabilisé en dec 2008.
La facture original a été encodée en Janv 2009.

Comment est il possible de corriger l'imputation de la facture proforma. Puis je la corriger via le compte "444".

Merci

#7 Re : Impôts des Sociétés » prologation de delai + decl isoc » 2009-01-07 14:23:49

Bonjour,

Je voudrais savoir quelles sont les conséquences d'une demande de prologation de délai pour la remise d'une déclaration ISOC


Merci

#8 Re : Comptabilité générale » Transport + CMR » 2008-12-28 20:08:14

je ne sais pas. Je pense que le mieux serait de demander de nous envoyer des factures pour tout ces cmr.

Pour les CMR sans facture seront ils refusés fiscalement ?


Merci

#9 Re : Comptabilité générale » Transport + CMR » 2008-12-28 19:06:36

Bonsoir,

Une société achete des marchandises dans un pays de la communauté européenne. Le chauffeur du transporteur remet le document CMR et le client indique le montant payé cash sur le cmr. La société ne recoit pas de facture du transporteur.
Le CMR est comptabilisé comme la facture.
Est ce correct ?

Merci

#10 Re : Impôts des Sociétés » tantiemes » 2008-12-09 20:25:31

Donc malgré que l'exercice en cours donne une perte mais
qu'il y a toujours un bénéfice à reporté, vous ne voyez pas une obligation à justifier


Merci

#11 Re : Impôts des Sociétés » tantiemes » 2008-12-09 14:08:29

Justifier à qui ?
A partir du moment où l' AG l'a apporuvée.

Merci

#12 Re : Impôts des Sociétés » tantiemes » 2008-12-09 13:23:25

Bonjour

Pour distribuer des tantiemes la société doit elle être en bénéfice ?

Merci

#13 Re : Impôts des Sociétés » impot reduit / rémunération / avantage en nature » 2008-12-08 13:45:06

Bonjour,

une S.A. avec un exercice comptable du 01/07/2007 au 30/06/2008.
Pour bénéficier du taux réduit la rémunération du dirigeant d'entreprise pour cette exercice d'imposation doit etre de
33000 euro.  Les avantages en nature peuvent-ils également entrer en compte pour le calcul de ces 33000 euro ?

Merci

#14 Re : Impôts des Sociétés » surestimation de d'actif » 2008-10-20 13:30:29

Bonjour,

Dans le cas d'une société qui a dans sa comptabilité des clients avec un solde débiteur mais qui en réalité ne doivent plus rien.  :choc:

1) S'agit il d'un cas qu'on appelle "surestimation d'actif".
2) Le controleur peut-il taxé ces sommes ?
3) Peut-on anticiper ce controle et faire directement la correction dans la déclaration des impôt des société.
4) Bien qu'il s'agisse d'une correction fiscale comment transcrire cette correction fiscale dans la comptabilité pour ne plus faire apparaitre cette surestimation d'actif dans le bilan.


Merci pour vos réponses.

#15 Re : Autre - Divers » remplir formulaire changement d'adresse » 2008-03-26 17:34:08

Bonjour,

Je suis oocupé à remplir les formulaires pour le changement de l'adresse du siege social a remettre au moniteur Belge.

1) formulaire 1 : remettre volet a & b

2) formulaire 2 : compléter le volet A uniquement.
                          Mais faut-il indiqué l'ancienne adresse
                           ou la nouvelle adresse.


Merci pour votre aide

#16 Re : TVA » Formalité fin activité indépendant / TVA » 2008-03-04 13:58:25

Merci pour vos interventions.

Donc si je fais un prélevement pour la vente de ma voiture pour un montant de 7000 Htva (prix argus) je devrais rembourser la TVA récupérer lors de l'achat de la voiture.

7000 HTVA
50% prive  3500
50% prof    3500 X 21% = 735 -641,37 (tva récuperer lors de l'achat de la voiture il y a 5 ans) :choc:

De plus comme la voiture est complétement amorti je serai taxé sur cette plus value. :choc:

Tout ceci est-il correct ?


Merci

#17 Re : TVA » Formalité fin activité indépendant / TVA » 2008-03-01 21:01:36

Merci pour ces réponses mais ....

Donc je vais payer plus de tva que je n'en ai récupéré.
Je m'explique :

Lors de l'achat du véhicule j'ai récupéré de la TVA sur base du calcul suivant :

Achat TVAC 14782  HTVA 12216,53  TVA 2565,47
% prof 50%

base 12216.53*50%prof=6108,27*75%=4581,20
tva   2565,47 *50%=1282,74 *50%tva déd =641.37               

case 83 base d'amortissement=4581,20 + 481,03 (75%TVA n/d ) = 5062,63

case TVA à receupérer : 641,37

si je fais le calcul comme indiqué par Michael&fiscus je dois alors payer plus de tva que récupérer . Est normal ? :choc:

Merci pour vos réponses

#18 Re : TVA » Formalité fin activité indépendant / TVA » 2008-02-14 23:46:09

"ma cessation d'activité" : maintenant que c'est corrigé, la question est-elle plus clair  ideeee


merci

#19 Re : TVA » Formalité fin activité indépendant / TVA » 2008-02-14 19:39:52

Quelqu'un aurait il l'amabilité de m'aider j'aimerais terminer au plus vite ma cessacation d'activité

merci beaucoup

#20 Re : TVA » Formalité fin activité indépendant / TVA » 2008-02-13 13:14:42

pas de spécialiste en revision/prélevement ??


MErci

#21 Re : TVA » Formalité fin activité indépendant / TVA » 2008-02-12 23:40:35

Bonsoir,

Si j'ai bien compris  :hem:  :
Dans mon cas comme j'arrête complétement je ne peux pas appliquer le droit à la révision  :nonnon:  mais je dois faire un prélevement. Faire une facture à moi-même.

1) Pour la voiture

Prix selon le moniteur automobile 8000
Utilisation prof 50%
           8000*50%=4000 partie prof
           4000*21%=840*50%(déduction limité)=420 de TVA
Facture 4000HTVA
              400TVA
             4400 Total
Si je fais une telle facture (et si le calcul est correcte) j'aurai un probleme lors de l'établissement de la déclaration TVA
Case 03   4000  tva à payer 400   (4000*21%=840 versus 400 !!!!)  :choc:

2) Pour les autres investissements
    Mobilier/Ordinateur je les estime à leur plus juste valeur
    et établi une autre facture avec 21% de tva sur cette valeur

3) IPP il y aura également une plus value à calculer ???

Merci beaucoup pour vos éclairssiment

#22 Re : TVA » Formalité fin activité indépendant / TVA » 2008-02-12 13:50:40

Bonjour

Je compte mettre fin à mon activité d'indépendant complémentaire pour la fin de ce mois.
Pourriez-vous svp me jeter un oeil sur quelques certain points.


1) Ecrire à sa caisse d'assurance social pour indépendant

2) TVA
   
    a) déclaration de cessation d'activité Formualire 604C

    b) Déclaration TVA 1TR 2008 : Faut-il attendre le         20/04/2008 pour l'envoyer ?

    c) listing annuel 2007 : Puis je déjà envoyer le formulaire ?
        listing annuel 2008 (2 mois de facturation) Peut-il être envoyé en même temps que le listing 2007.

    e) Pour ce qui des investissements :
        Faut-il choisir entre la révision TVA et le vente de ces biens d'investissement avant la cessation de l'activité. ideeee

Merci beaucoup

#23 Re : Impôts des Sociétés » reserve investissement ??? » 2008-02-07 22:12:19

Bonsoir,

Pour le le point 2 j'ai trouvé ceci :

"L’augmentation des créances est calculée de la même manière que la réduction du capital libéré"
"Le capital libéré est calculé en moyenne pondérée (c.-à-d. un calcul moyen tenant compte de la durée – calculée en jours – et de l’importance du capital) de la période imposable par rapport à la période imposable précédente pendant laquelle l’avantage de la constitution d’une réserve d’investissement a été obtenu en dernier lieu." :hem:

Je n'y comprends rien. Quelqu'un aurait-il l'amabilité de m'éclairer sur base d'un exemple ?   ideeee

Merci beaucoup

#24 Re : Impôts des Sociétés » reserve investissement ??? » 2008-02-07 19:41:26

Bonsoir,


1)En tant que locataire, les aménagements effectués dans l'immeuble peuvent-ils être pris en compte pour la réserve d'investissement ?

2) Accroissement des créances (actionnaire-dirigeant d'entreprise) de la société.
Faut-il simplement prendre la différence entre le solde début et le solde fin du compte créance ?

Merci

#25 Re : Impôts des Sociétés » surestimation de passif Help !!! » 2008-02-06 17:22:06

Bonjour,

Je me suis peut-être mal exprimé   :hem:
En fait suite au controle ce montant est mentionné dans la case"surestimation de passif" de la déclaration de l'ISOC mais
aucune écriture comptable n' a été passée pour solder le client.
Alors je comprends pas pq faut-il indiquer ce montant
en "Majorations de la situation de début des réserves" code 007 de la décl ISOC.
Ne fera t il pas double emploi avec ce qui a été déjà indiqué en surestimation de passif ????


Merci

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