FINASSET 3.3.0.0

#2 Re : Régime des assujettis » Passage au régime de la franchise ? » 2014-06-11 21:47:37

Fan

Excusez moi mais y a un petit truc qui m'échappe.  Je sais que c'est plus de la compta générale de la TVA mais bon, vous ne m'en voudrez pas j'espère wink
Lorsque que je vais faire mon bilan, je vais me baser sur mes factures d'achat hors TVA.  Mais la TVA que je ne peux maintenant plus déduire (c'est officiel depuis aujourd'hui, je suis sous la franchise), c'est quand même des frais ou je me trompe ?  Il faut quand même bien que je les déduise de mon CA ?
Merchi smile

#3 Re : Régime des assujettis » Passage au régime de la franchise ? » 2014-05-30 12:53:38

Fan

Je me rends compte qu'en fait, je ne me suis pas souciée de la déduction, c'est mon programme comptable qui génère ma déclaration TVA (je ne vérifie que les montants HTVA).  Dans ce cas, je n'ai vraiment pas intérêt à passer à la franchise ! 
Un tout grand merci pour les éclaircissements smile
Très bon weekend !

#4 Re : Régime des assujettis » Passage au régime de la franchise ? » 2014-05-29 23:20:46

Fan

Si c'est 5 ans, je n'ai vraiment pas intérêt à passer à la franchise sad
Et pour le matériel acquis en intracom, je n'ai justement pas payé de TVA (c'est pour ça que je les achète en Allemagne), et donc rien déduit en Belgique...
Je crois que je vais vraiment bien réfléchir...
En tout cas merci pour les informations smile

#5 Régime des assujettis » Passage au régime de la franchise ? » 2014-05-29 18:27:27

Fan
Réponses : 22

Bonjour à tous,
Je suis indépendante à titre complémentaire pour plusieurs activités de service, je ne livre pas de bien.
Je reçois la semaine dernière un courrier de la TVA qui m’informe que suite à certains changements, je peux passer au régime de la franchise (CA inférieur à 15.000 €).
Etant donné que je paie un peu de TVA tous les trimestres, je me dis que ça ne serait pas plus mal de passer sur ce régime.  Mais avant de me décider, je me pose quelques questions (j’ai déjà eu une gentille dame au service TVA qui m’a renseignée sur ce qu’elle savait mais qui me renvoie vers un contrôleur qui ne répond jamais au téléphone mad ).
Je précise que ma comptable a arrêté ses activités, je gère donc moi-même (j’ai une formation de base).

Bref : voici mes interrogations :
J’ai bien compris que je devais reverser de la TVA sur mes biens d’investissement non encore amortis mais j’ai acheté ce matériel en Intracommunautaire (achat en Allemagne), sans TVA donc.  Dois je reverser quelque chose en Belgique ?

Concernant le « petit matériel » récent (par exemple du matériel de bureau pour mon activité de secrétaire ou du matériel photo non amortissable comme des filtres ou des cartes SD pour mon activité de photographe) acheté en Belgique et en Allemagne  constituent-ils un « stock » sur lequel je dois reverser la TVA ?

Et enfin, si je choisi le régime forfaitaire, puis-je changer d’avis dans 1 an ou 2 ?
Grand merci pour votre aide qui m’a déjà été bien précieuse smile
Et bien entendu, je suis attentive à vos conseils concernant ce régime wink

#6 Re : TVA » SOCIETE US ET NO TVA BELGE » 2012-11-26 15:13:51

Fan

Ça me semble effectivement bien plus logique...
Merci beaucoup smile

#7 Re : TVA » SOCIETE US ET NO TVA BELGE » 2012-11-26 11:35:09

Fan

Bonjour à ceux qui voudront bien me lire smile

Excusez tout d'abord mon ignorance mais n'ayant plus de comptable et surtout, étant indépendante complémentaire avec une toute petite activité, je tente de m'y retrouver au mieux.

J'ai fait imprimer un livre photo (commande client) chez une société américaine, ayant son adresse aux USA mais avec un numéro de TVA belge. 

J'ai donc encodé mon fournisseur comme tel dans EBP.
Il me vient maintenant une question : la TVA est elle à récupérer comme si c'était une entreprise belge ?  En effet, mon programme me mentionne "March. - TVA récup. étranger".  Or, je ne vais pas faire de démarche pour récupérer 6 €...

Merci pour votre aide !

Fan

#8 Re : TVA » Hors champs TVA » 2010-07-13 20:24:59

Fan

Bonjour à tous,

Excusez moi de vous demander pardon mais mes notions de compta sont vraiment très très rouillées :s

Je viens de débuter une activité d'indépendante complémentaire et je vous rassure tout de suite, j'ai une comptable !  J'ai simplement décidé de faire mes encodages comme une grande et je n'ai surtout pas envie de l'embêter en cette période d'activité intense.

Pouvez vous me dire quelles sont les opérations qui tombe sous le code "hors champs TVA" ?  Est ce que c'est valable pour les cotisations sociales, etc... ?  Ou alors c'est du BS 0% ?

Merci pour vos éclaircissements qui m'ont toujours été d'un grand secours  :-D

A bientôt

Fan

#9 Re : Indépendants » Déclaration d'une Kiné » 2009-06-25 12:06:13

Fan

Je me doutais qu'il y avait une explication...
Mais bon, c'est pas très normal pour mon esprit de néophyte.
J'ai bien envie d'effacer la ligne sad

Merci pour toutes les réponses !

#10 Re : Indépendants » Déclaration d'une Kiné » 2009-06-24 17:02:57

Fan

Il s'agit bien de cotisation sociales des travailleurs indépendants.

En fait, je déclare ses revenus en 650 = 6567.63 €
quand je met au code 656 le montant des cotisations payées en 2008, soit 607.54 € et que je lance le calcul TAX CALC, elle retouche 76.22 € (qui correspond à "crédit d'impot rev. activités).
Si je ne mentionne pas ses cotisations, elle retouche 296,46 €

Ca doit être tout à fait logique pour vous qui êtes comptables mais moi je ne comprends pas pourquoi en déduisant un montant qu'elle a payé de ses revenus professionnels, elle retouche moins...
Je trouve ça "injuste" (appelez-moi Caliméro smile )

#11 Re : Indépendants » Déclaration d'une Kiné » 2009-06-24 15:47:03

Fan

Je suis en train de me dire que je fais fausse route... 
J'ai déclaré les cotisations sociales au code 656, mais c'est alors considéré comme un profit.
En relisant l'attestation fiscale, je vois qu'elle stipule "... en vue de bénéficier du crédit d'impôt..."
En cherchant un peu, je voulais donc les déclarer au code 759 mais je ne sais pas quel montant je dois noter :s
Elle a débuté son activité en juillet 2008 pour 3 mois seulement, 2 montants à inscrire et je n'y arrive même pas !  :hem:

#12 Re : Indépendants » Déclaration d'une Kiné » 2009-06-24 13:16:28

Fan

Merci bien, je suis en train de remplir la partie 2...
Par contre il y a quelque chose que je ne comprends pas : lorsque que je mentionne les cotisations sociales payées (607.54 € pour un trimestre), elle retouche moins que quand on ne les met pas...
Je sais que je dois les déclarer mais je ne comprends pas pourquoi le calcul est à son désavantage... 8| 
Et je suis perturbée quand je ne comprends pas  :choc:

#13 Re : Indépendants » Déclaration d'une Kiné » 2009-06-21 14:20:23

Fan

Déjà merci Jojo smile

La discordance s'explique par le fait que le CHU lui a versé ses prestations très en retard...  J'ai vérifié, les montants correspondent à ce qui a réellement été versé sur son compte en 2008 et le total de ses prestations dont le solde n'a été versé qu'en 2009 (le dernier en avril :@) . 
Je dois toujours déclarer le montant réellement perçu ?
Sinon l'année prochaine, j'imagine qu'elle devra déclarer le solde...

Par contre, je suis presque sure qu'elle est domiciliée en France mais je vais quand même m'en assurer...

Bon dimanche !

#14 Re : Indépendants » Déclaration d'une Kiné » 2009-06-20 18:56:46

Fan

Bonjour à tous,

La fille d'un couple d'amis est kiné et travaille maintenant en France.  L'année dernière, elle a travaillé 3 mois en Belgique et elle a reçu une fiche 281.50.
Comme elle est très "bohème", elle a laissé le soin à ses parents (qui n'y connaissent rien) de remplir sa déclaration qu'elle a repris...  en France !   Bref, le temps qu'elle nous la renvoie, c'est à moi qu'on a demandé de l'aide :hem:
Ma question : sur cette fiche il y a 2 montants :
Honoraires ou vacations : 7.836,10 €
Si le montant indiqué ne coïncide pas avec le montant payé... : 6.567,63 €
Quel est le montant à mentionner ?
Je suppose ne pas me tromper si je le déclare au code 1650 de la partie 2...
Je précise que ses parents se sont d'abord adressés à un comptable (loin de moi l'idée de me prendre pour un comptable!) qui n'avait pas le temps de s'en occuper.  Je le comprends, vu ce qu'il reste comme délai.
Merci en tout cas pour les éclaircissements que vous voudrez bien me donner :-)

Fan

#15 Re : Impôts des personnes physiques » Revenus Pays bas - résidant belge » 2008-06-28 20:07:45

Fan

C'est surtout la demande motivée qui m'a étonnée,  mais c'est bien stipulé dans  le petit livre d'explications annexé à la déclaration (page 40 - avec une petit "attention")
Bah, si on annexe copie des fiches revenus, je suppose qu'ils comprendront vite d'où provient le salaire
En tout cas un grand merci pour votre rapidité et votre efficacité toujours si utiles !

Bon weekend à tous

Fan

#16 Re : Impôts des personnes physiques » Revenus Pays bas - résidant belge » 2008-06-28 16:50:01

Fan

C'est encore moi...

Ma nièce a terminé ses études l'année dernière et elle a commencé a travailler en novembre à Maastricht (30 km de chez nous).
La première fois qu'elle m'a posé la question de savoir ce qu'elle devait déclarer en Belgique, je lui ai simplement répondu "rien", puisqu'il me semblait logique qu'elle était imposée aux Pays Bas (comme d'ailleurs l'a fait une autre de mes nièces, qui travaillait en Allemagne - mais qui y avait un kot pour la semaine).

Et puis me viens l'idée de me renseigner quand même...

Et là, oh surprise, si je comprends tout : elle doit déclarer ses revenus comme si c'était des revenus belges mais les mentionner également au code M.  Et faire une demande motivée pour pouvoir bénéficier d'une exonération et éviter ainsi la double taxation...

Mais comment peut on faire une lettre motivée pour quelque chose qui est permis par des conventions ????

Merci pour vos avis de pro...
Et si je n'ai rien compris, n'hésitez pas à me remettre "dans le droit chemin" !!

Bien à vous

Fan

#17 Re : Impôts des personnes physiques » impôt case 1258 » 2008-06-27 11:17:39

Fan

Si je ne m'abuse :

- Les cotisations syndicales (moins la prime éventuelle)
- Les intérêts d'un prêt pour achat voiture neuve, au prorata de son utilisation pour les trajets professionnels

Pour l'instant je ne pense qu'à ces deux points...

#18 Re : Impôts des personnes physiques » Pret hypo pour habitation unique mais avec partie prof » 2008-06-26 12:45:59

Fan

Bah, c'est comme partout : il y a des bons et des mauvais...

Par dépit, elle a pris rdv à la banque avec la personne qui lui a accordé son prêt (elle n'est pas sauvée !).
Je me réjouis de voir ce qu'on va lui raconter.

En tout cas merci...  Bonne journée !

#19 Re : Impôts des personnes physiques » Pret hypo pour habitation unique mais avec partie prof » 2008-06-25 20:47:12

Fan

:happy:   C'est sur, vraiment polyvoletante...

Le professionnel, c'est prévu, mais pour l'année prochaine !

En fait elle remplit toujours ses contributions elle-même et "on" lui avait dit qu'elle ne pourrait rien déduire de son prêt hypothécaire cette année.  C'est moi qui dans la discussion ai trouvé ça bizarre.
Je lui ai donc conseillé d'aller voir le comptable de son compagnon, mais c'est un peu tard lui a-t-il dit tout désolé (elle doit rentrer ses papiers vendredi, après elle est partie en vacances).

Elle ne voulait donc pas déduire cette année mais je trouve ça un peu bête.

Au pire des cas, je vais lui conseiller de déduire la partie habitation à 50 %, et pour l'année prochaine, le comptable verra...

Je suppose que c'est permis de faire ça ?

#20 Re : Impôts des personnes physiques » Pret hypo pour habitation unique mais avec partie prof » 2008-06-25 18:13:09

Fan

Bonjour tout le monde !

Voici le problème rencontré par une amie.

Une seule maison achetée en 2007 par 2 personnes non encore cohabitantes légales.
Madame employée, Monsieur Indépendant.
Madame a trois enfants à charge – Monsieur aucun (mais a 2 enfants communs avec Madame)

PH total de 200.000 € scindés comme suit :
103.400 achat partie professionnelle (destinée à la profession de  Monsieur)
12.000 € travaux partie privée
84.600 € achat partie privée

Les deux personnes ont signés le prêt total et sont donc propriétaires de la totalité du bâtiment à 50% chacun.

Les travaux n’ont pas encore été commencés (il n’y a donc que des intérêts) mais seront exécutés cette année, la partie privée sera habitée avant fin 2008, la partie professionnelle est déjà occupée par Monsieur.  Le bâtiment sera leur habitation unique.

Questions 1 :
Madame peut elle déduire tous les intérêts et amortissements à concurrence bien sur de sa part, à savoir 50%, vu qu’une partie est professionnelle et est déduite par Monsieur ?

Question 2 :
La banque, qui a aussi fait souscrire les assurances vie, refuse de donner l’attestation de paiement de l’assurance vie, sous prétexte que les montants amortissements + intérêts dépassent le maximum accordés par l’état (à savoir dans ce cas si je ne m’abuse 2.670 € pour Madame).
Or, quand je prends 50% de la totalité, je n’arrive pas à ce maximum…
N’a-t-elle pas l’obligation de produire cette attestation ??

Je dois avoir une tête de "Madame sais tout", c'est toujours à moi qu'on demande ce genre de chose 
:hem:

Merci pour les précisons que vous pourrez me donner.

Bonne soirée

Fan

#21 Re : Impôts des personnes physiques » Nouveaux cohabitants et pret hypo contracté par Madame » 2008-06-12 21:54:42

Fan

Effectivement, déclaration de cohabitation en 2006...  Mais ça ne change rien lol
Merci en tout cas pour vos réponses !

:happy:

#22 Re : Impôts des personnes physiques » cotisation mutuelle » 2008-06-09 19:35:58

Fan

Euh... quelque chose m'échappe : je pense qu'il faut bien déclarer 3 € en case 257 (poste 12 de ce tableau, Mutualités Libres, Exercice 2008, règle ordinaire).
Mais si je me trompe, mea culpa... :hem:

#23 Re : Impôts des personnes physiques » cotisation mutuelle » 2008-06-09 16:36:32

Fan

C'est une mutualité libre, donc 3 € par carnet pour l'année 2007

#24 Re : Impôts des personnes physiques » Nouveaux cohabitants et pret hypo contracté par Madame » 2008-06-09 15:53:15

Fan

Bonjour à tous !

Je ne sais pas si je suis fatiguée mais je sèche sur le cas de mes voisins.
Ils ont fait une déclaration de cohabitation en 2007.
Lui n'est pas propriétaire (ni de cette maison, ni d'une autre)
Elle est propriétaire de l'habitation achetée neuve, seule, en 2000 (qu'elle habite toujours évidemment). Jusque là je n'avais aucun problème, je déclarais aux codes 138 à 149, et je pensais continuer comme ça.  Mais je viens de lire "les intérêt contractés pour leur seule habitation commune par l'un des 2 ou par les 2 conjoints peuvent être ventilés entre eux...".
Questions :
Dois je partager le RC (total de 979 €) alors que Mme est seule proprio ?
Je peux donc ventiler les intérêts ?
Et le capital, je peux aussi ventiler ?
Ils ne sont propriétaires d'aucune autre maison.  Puis je cocher Oui au code 1150 ?

Par ailleurs, mon voisin a contracté un prêt non hypothécaire pour effectuer des travaux dans la maison.  Puis je compléter le code 146 ?

Je vous remercie d'avance d'éclairer ma lanterne... 


Fan

#25 Re : TVA » TVA sur oeuvre d'art (photo) » 2008-03-04 21:51:21

Fan

Un grand merci Fiscus !
Bonne soirée  byebye

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